送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2022-11-07 20:48

同学你好,计提时,借:管理费用-工资、销售费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款等科目。

上传图片  
相关问题讨论
同学你好,计提时,借:管理费用-工资、销售费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款等科目。
2022-11-07 20:48:01
你好,代理记账公司交的税,内账分录是 借:税金及附加,贷:银行存款
2021-12-11 10:11:56
您好 代理记账公司待遇笔您目前呢
2020-06-11 20:51:02
你好,我觉得小公司更适合您,代理记账公司工作量太大了
2019-09-01 08:01:43
收的年服务费,先计入预收账款,然后每月计入收入
2020-07-03 11:09:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...