本月收到一笔无票收入,本应该挂预收,下月结算进收入,但当月直接做收入了,那下月结算时候应该怎么做分录呢,是应该走费用吗?老师辛苦了 麻烦给予解答

开心的导师
于2022-11-07 12:07 发布 643次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,借应收账款贷主营业务收入,应交税费做的是这个,收到了钱之后借银行存款贷应收账款。
2022-11-07 12:09:10
你好,那你的收入多做了,你的应交税费少吗?
2022-03-11 11:52:50
您好
收到外汇:
借:银行存款-外币账户
贷:应收账款
没有结汇每个月都要按当月汇率做汇兑损益
出货确认收入时分录:
借:应收账款
贷;主营业务收入
2020-06-04 21:57:54
你好,借;管理费用,贷;银行存款等科目
2020-08-24 15:24:33
你好,你销售出去的借银行存款贷主营业务收入,已支付给别人的借主营业务成本贷银行存款。
2022-10-13 21:07:27
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