保险公司去年给我们开了1500左右的专票,4500左右的普票,都是我司人员的意外险,我司去年全按费用入账,未抵扣进项税。今年让我司配合红冲了之前1500专票其中的89.21(价-84.16、税-5.05,价税合计-89.21),然后拿给我司-89.21的销项负数发票,但退给我司的是118.36,我估计另外29.15是红冲了普票的部分金额,想问一下,如果对方红冲去年开给我们普通发票的其中一部分金额,是否像红冲专票那样需要拿给我司销项负数发票?
星辰
于2022-11-07 11:24 发布 454次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-11-07 11:26
您好,需要的也需要给咱们销项的负数,发票。
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您好,需要的也需要给咱们销项的负数,发票。
2022-11-07 11:26:24

不应认证,进项转出就可以
2019-04-01 13:35:57

你好,具体的是什么业务的?
2021-07-13 12:58:55

。你好,做原来负数分录。勾选平台点勾选不抵扣。
2022-04-01 11:16:54

您好,是的,按正数减去负数的销售金额计算销项税。
2018-03-20 18:23:17
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星辰 追问
2022-11-07 11:28
李霞老师 解答
2022-11-07 11:29