送心意

玲老师

职称会计师

2022-11-04 14:49

您好。借预付账款贷银行存款。借管理费用的福利费贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷预付账款。

微信用户 追问

2022-11-04 14:53

老师,这个怎么用这么多科目,不应该是借:管理费用-福利费 贷:银行存款这样不行吗?为什么要用到应付职工薪酬和预付账款科目

玲老师 解答

2022-11-04 14:57

你好 因为是送的充值卡吗 

微信用户 追问

2022-11-04 14:58

是的,是超市卡

玲老师 解答

2022-11-04 15:03

所以先买卡再送就是这些分录  

微信用户 追问

2022-11-04 15:09

卡买回了直接就送员工了,钱也出了,直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款这样可以不

玲老师 解答

2022-11-04 15:14

你好 这样不正规 最好 是上面处理这样  

微信用户 追问

2022-11-04 15:40

老师,如果是内账,我这样做可以吧

玲老师 解答

2022-11-04 15:52

可以的,内账没有强制要求。

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相关问题讨论
您好。借预付账款贷银行存款。借管理费用的福利费贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷预付账款。
2022-11-04 14:49:21
你好 是员工福利的吗? 是的话 借:应职工薪酬-福利费、 贷:银行存款 借:管理费用等-福利费 贷:应职工薪酬-福利费 这个卡需要合并员工工资薪金申报个税
2021-07-05 18:06:19
您好 请问您购入做什么用途
2019-09-20 10:09:23
你好,如果是送员工的,计入福利费
2021-05-29 15:11:21
借:交际应酬费(客户部分) 职工福利费(员工部分) 贷:银行存款
2020-07-10 18:00:45
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