老师我想咨询下做账的事宜,就是银行收到客户打的预付款,我是怎么做账啊,是说借预收账款 贷主营业务收入吗?可是我得等他设备验收才确认收入开票,还是说我只根据我每月的开票的收入来做账就行了呢?具体我该怎么操作啊
hearts
于2022-11-04 08:16 发布 613次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-11-04 08:18
你好,银行收到客户打的预付款,借:银行存款,贷;预收账款
之后验收开具发票,确认收入,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
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你好; 验收的时候注意下开票 与你们税点 和你们合同的 名称大类需要一致的 ; 其他的就是 做 应收账款 做收入处理 。收到一次性款 做一次借银行存款贷应收账款即可
2022-04-28 14:32:31
今年做为未开票收入处理
2022-04-28 10:16:21
你好,是什么原因做收入分录没有体现应交增值税呢
退还的时候,做确认收入的相反分录就是了
2021-12-07 11:37:21
你好 ; 是的。 借银行存款贷预收账款 应交税费应交增值税; 发货后 :借 预收账款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品
2021-09-14 11:21:16
你好,通过以前年度损益调整调整。
2022-11-22 15:01:38
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