- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-30 16:34
你好,不需要的,这个只是取现业务,发生费用才需要取得发票入账
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你好,不需要的,这个只是取现业务,发生费用才需要取得发票入账
2017-06-30 16:34:15

你好
借,其他应收款
贷,银行存款
2020-05-09 15:46:04

借 其他应收款 贷 银行存款
2020-05-14 21:06:55

一、借款时
借:其他应收款——XX员工5000
贷:银行存款(或库存现金)5000
二、发票报销820元,冲销其他应收款,还欠4180元
三、再用6550元进行报销,将差额付款平账。6550-4180=2370元付款平账
2020-03-15 11:22:07

你好 借其他应收款-老板 贷银行存款 挂往来 需要发票来冲 公司业务的没发票的话就做费用 但是汇算要调整处理
2019-06-12 15:46:31
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