企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

老师,咨询个问题:我们从银行存款中用备用金的形式转出了10W到库存现金,然后把这10W是支付给非公司的个人,因为没有发票也没有做账凭据,所以金蝶系统中就一直没做账,但是库存现金日报表上登记了支付明细,现在出纳库存现金日记账的余额(0)和总账中库存现金余额(10W)对不上,然后就找票来报销了5W,目前出纳库存现金日记账的余额(-5W)和总账中库存现金余额(5W)请问,是不是在最开始导出这10W的时候,出纳的日报表就不应该登记10W的支付记录,这样找票来冲账的时候才能保证账账相符
答: 同学,你好,出纳记的没错啊,只要有钱进出,她就记账。 而会计账,是需要发票或者其他凭据才能记账。 当收到发票的时候,是你会计记账,出纳不用记账了。
我把银行存款和库存现金日记账做成一张表,方便查看请老师帮忙审核各项目的摘要,对方科目是否正确,如果以上哪项有误,请老师指出并给予纠正,谢谢!
答: 学员你好,收退款应该对方科目为应付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
银行存款里的钱提取到库存现金里,那库存现金日记账里面要写现收银行存款吗?
答: 你好,提备用金就可以的摘要


邹老师 解答
2017-06-30 12:03
邹老师 解答
2017-06-30 13:13