1月份小吴个税申报4000,二月实际发放3692元.账务 问
同学,你好 借:应付职工薪酬 4000 贷:银行存款3692 应交税费-个税 308 答
累计带薪无勤和非累计带薪无勤账务处理会计分录 问
带薪,均按工资处理即可 答
老师您好,法人名下一个小规模(正常做账报税),一个个 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,我们有个房产是新建的 当时达到可使用状态的 问
你需要修改房产税的计税基础在电子税务局 原来多计提的冲了。补交企业所得税,更正申报同时 答
公司组织员工统一体检的,由医院开具发票给公司的, 问
您好,您稍等,我给您编辑 答

麻烦问一下,我给客户开的发票,客户已经抵扣了,但是发票说没收到,我这边也没有找到,该怎么处理?
答: 同学你好 你们给他们发票了吗 用A4纸给他们打印一份
客户那边的钱没有收到,但是给对方的发票已经开了,税是要交的,麻烦问一下,这个收入要确认吗?
答: 你好,你给对方提供了服务或者是货物的,需要做收入的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我想问一下,今年8月份我们给客户开了一张增值税专用发票,到了12月份,客户说发票丢失,他们那边也没抵扣,这种情况应该怎么办
答: 你好,可以把你们的存根联复印件给对方,对方用复印件作为抵扣凭据。请对我的解答做出评价,谢谢
老师,开出去的发票,客户收到时发现汉字有误,如果客户那边已经抵扣了,我们应该如何操作,如果没有抵扣又应该怎么具体操作呢?
老师,想问一下,上月客户开给我们的发票名称开错了,但我们已经抵扣了,这个月我们申请红字,填了红字信息表,下载后发给客户那边开负数发票,但客户那边导入之后出现乱码,这是什么原因?
我想问你一个问题我上月已开具专票,当时发票跟货一块寄出,刚刚客户才说没有收到发票,那我这边是要重新开具发票 还是怎么处理?




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优雅的柚子 追问
2022-11-01 17:09
朴老师 解答
2022-11-01 17:15