欠别人21350.00元,别人给开了21350.72元,退回去重 问
同学,你好 就按照21350入账 答
老师,外贸不同成交方式发票金额怎么开,运费保费这 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我想问两个问题:1、听说进电子税务局的话,像我 问
您好,这个的话目前第一个是没有这个规定的,第二个的话是对的,7月调整社保基数 答
老师,其他应收款,其他应付款分别核算哪些费用? 问
其他应收款核算如下 1. 员工个人借款:差旅费借款、备用金、临时借款 2. 对外垫付的款项:代垫运费、代垫社保公积金、代付押金保证金 3. 各类押金:租房押金、投标保证金、履约保证金 4. 暂付出去的临时款项、赔款、罚款 5. 股东临时借给公司以外的往来(股东借款进其他应付款) 答
董老师 在线吗?想咨询您个问题。 问
同学你好 是什么问题 答


开出预收租金的发票,但还未收到租金,会计分录如何作?按月确认收入,会计分录如何作?
答: 你好同学,钱没收到,已经开票,要先确认增值税,借,预收账款 贷 应交增值税-销项税额,
开出预收租金的发票,但还未收到租金,会计分录如何作?按月确认收入,会计分录如何作?
答: 你好同学,开票就要先确认增值税,可以借预收账款 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
是商贸类型的企业,本月应该开100万的发票,但是由于发票不够只开了80万,剩余20万本月可以确认收入吗,怎么做会计分录
答: 您好,剩余的最好不要确认收入,或者确认收入后这部分不要报税。如果确认收入时,借;现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。






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清风老师 解答
2022-10-27 23:26