老师,请教下,我们给客户提供平台使用服务,一般是开6%的平台使用服务费发票。但是第一年的时候需要给他提供电脑和安装调试和平台使用服务年费,一定要分别开票:电脑13%+安装调试13%+平台使用服务费6% 吗???客户要求合并开技术服务费6%的给他,可不可以的呀?

优雅的柚子
于2022-10-26 11:30 发布 1029次浏览
- 送心意
曹老师~
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-10-26 11:32
你好,需要分开开,不可以合在一起开。
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49
你好,如果是日常企业软件的技术服务费计入管理费用,如果是研发阶段的技术服务费计入研发支出
2020-10-29 17:49:22
你好,需要分开开,不可以合在一起开。
2022-10-26 11:32:10
你好,信息咨询的可以。
2022-06-28 14:17:06
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优雅的柚子 追问
2022-10-26 11:38