单位的原料供应商给我们开发票少开金额了,而且票已认证,应该怎么处理啊

fly-ying
于2017-06-28 17:21 发布 1122次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-28 17:23
你好,补开相应金额的发票
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您好
对方多开 可以不处理
2019-10-12 15:15:22
这边还未勾选认证。需要把发票退回重开
2022-03-30 10:39:10
你好,需要寄过来的负数发票也需要给你们,然后重新开。
2022-02-23 16:39:05
你好,最好不要这么做,还是让对方开红字发票重新开。
2022-03-30 17:29:41
你好;认证后; 你这个是要买来销售 ; 你是要 去处理库存数据吗
2023-06-08 13:38:18
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