老师,请问一下企业所得税申报填报遇到的问题 问
同学,你好 具体什么问题? 答
老师,我们一般纳税人,然后做了一笔出口业务 ,是委托 问
可以申请退税的哈 答
老师,我第三季度资产总额填不对,已经做完年报,第四 问
可以那样做的,没问题的,不影响对小微判断就行 答
请问公司生意不好没有收入,人员工资0申报,年报中要 问
您好,可以的,没有工资,就0申报 答
计入税金及附加的是那些税 问
税金及附加科目有消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费 答


老师,公司出售二手汽车怎么交税?购入时已抵扣进项税,并所得税申报时一次性列为费用。
答: 你好,是一般纳税人的吗?如果是的话,增值税13%,附加税6%,印花税万分之三减半,所得税根据利润,这个是小型微利企业的。
老师,请问,如果每个月收到有专票的供应商,可以抵扣进项税额,比如100元发票,是可以抵扣11.5的进项税额,如果抵扣了,附加税是不是也会减免呢,附件减免后,企业所得税也会减免吗
答: 对附加税少交的所得税是没有影响的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
12月份进项发票没有认证,能做成本吗?抵扣企业所得税,现在1月要申报企业所得税,谢谢
答: 你好,可以的, 借主营业务成本, 应交税费,待认证, 贷银行存款。









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