老师,前任会计10月份才发现8月份的进项发票供应商开错了不能抵扣,现10月份把发票退回去让对方重开。8月份已入外账的凭证在10月份做一张负数对冲。等10月份收到正确的发票了再做一笔分录就好了。对吧?

阳光
于2022-10-22 20:48 发布 939次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
可以
发票需要退回去,自己留一个复印件
2022-10-22 20:52:03
只要你没有认证,可以这么做的
2022-10-22 20:47:52
你好,你需要做红字信息表,做进项税额转出。然后让对方冲红字重开
2022-03-10 06:42:00
您好,你们认证了就不能再作废了
2022-03-10 06:37:40
答疑原来也不及时的
2017-08-17 19:17:47
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