送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-10-21 16:24

你好,你看一下是多结转了成本,还是少做了入库。如果是多接这样的成本,借库存商品,借主营业务成本付出,
如果是少做了入库,借库存商品贷应付账款暂估

lion 追问

2022-10-21 16:29

没有少做入库   就是 多开了 库存商品出去, 把库存出成了负数  怎么办?

郭老师 解答

2022-10-21 16:29

多开了产品的发票,你补上一个入库,借库存商品贷,应付账款暂估。

lion 追问

2022-10-21 16:33

如果后期   不再购买 这种产品呢 ? 暂估就一直挂着了?  汇算清缴怎么办

郭老师 解答

2022-10-21 16:34

以后多开的发票也不缓冲是吗?如果是这种情况下的话,你暂估的成本,还有结转的成本都需要红冲。

lion 追问

2022-10-21 16:35

那我直接不结转成本行不行?

郭老师 解答

2022-10-21 16:37

可以的,可以不结转。

lion 追问

2022-10-21 16:58

不结转  还需要 暂估入库吗 ?

郭老师 解答

2022-10-21 17:03

不需要的不需要暂估入库,也不需要结转成本。

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你好,你看一下是多结转了成本,还是少做了入库。如果是多接这样的成本,借库存商品,借主营业务成本付出, 如果是少做了入库,借库存商品贷应付账款暂估
2022-10-21 16:24:50
你好,库存是负数,说明账务肯定是有错误的 需要去查明原因,才知道如何做出正确的调整分录的
2020-04-18 16:15:32
您好!你可以暂估一部分进来
2019-03-20 17:06:01
这种情况需要根据实际情况来判断,应该把之前入到库存商品里面的开发成本调整到开发成本科目里,同时应把库存商品里材料和房产分别归类,以便有效管理资产和负债。
2023-03-13 18:57:31
进货单录错了,你重新录。
2020-11-24 17:59:49
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