生产型企业有内外销,进口电子材料都是用在出口产 问
你好不需要的额外得备案的这个 答
老师,你好!企业所得税汇算清缴必须上报财务报表吗? 问
你好,先申报财务报表,才能汇算的。现金流量表要上报的 答
老师,发票提额的金额不能大于合同的金额吧? 问
发票提额、实际开票,都不能超过合同总金额。 超合同开票属于违规,存在虚开税务风险。 金额不够就补签补充合同,再申请提额。 答
老师,要冲红1月份的发票是什么顺序 问
您好,如果对方抵扣了,要对方先开红字信息表,你再红冲 答
老师,我们公司安装设备这些的,有的项目是找的临时 问
1. 安装临时工可按临时工资薪金做账,做工资表 %2B 申报个税,无需发票,直接税前抵扣成本。 2. 单次五百元以内用工,手写合规收据就能入账扣除。 3. 金额大的,让工人电子税务局自然人代开普票,税费远低于分红 20% 个税。 4. 不要再靠无票支出、年底分红缴税,补齐用工资料,合规冲减利润少交企业所得税。 答
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老师你好,公司想把之前申报的增值税和企业所得税报表都更正申报一下。然后去税局,税局的人说把正确的增值税和企业所得税报表那去就可以改。但是改了增值税,那财务报表需要一起改吗?
老师您好,税务局打电话,说2022年度申报的增值税和企业所得税金额不一致,经自查,11月份的增值税金额填写错了,财务报表和企业所得税报表是正确的,该怎么和税务局解释更好,谢谢您。
发现前几期财务报表和企业所得税季度申报表有错误,是否可以不更改季度的财务报告和季度的企业所得税申报表? 直接在年度财务报表和年度企业所得税申报表中更正









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执拗的笨小孩 追问
2022-10-21 14:59
meizi老师 解答
2022-10-21 15:04
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2022-10-21 15:10
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2022-10-21 15:12