6月公账收了客户7700元,当时收款时以前会计做账是: 借:银行存款7700 贷:应收账款7700 后来一直没开票确认收入,客户也不需要票,现在不合作了 请问在不开票的情况下,如何把应收账款科目做平,余额为为0呢? 请写下会计分录,在线等
倩~
于2022-10-21 11:18 发布 1100次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-10-21 11:21
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
相关问题讨论

您好,现在这样做银行账肯定是对不上的。
那以前回款时的分录是怎么做的呢,首先要看以前回款时的凭证,然后再做调整。
2020-06-04 09:13:16

同学你好
计入营业外就行了
2021-05-27 15:55:52

同学你好,1、往来款项是所有公司最头痛的问题,现在是这样,先把应收帐款科目里面的,现在能确认能梳理清楚的给梳理出来。2、把不能确定的应收帐款的这些,先是去和客户那边对帐,或是本公司销售部门跟单人员去对帐,这个需要一对一,花的时间会更多些;3、梳理下共有多需要对帐的,每天计划要兑几家出来;
2021-05-26 15:25:00

你好,学员,这具体什么背景的
2022-03-20 17:11:24

同学您好,您这是收到之前客户的的欠款
2021-11-11 21:10:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
郭老师 解答
2022-10-21 11:21
倩~ 追问
2022-10-21 11:23
郭老师 解答
2022-10-21 11:27
倩~ 追问
2022-10-21 11:28
郭老师 解答
2022-10-21 11:29