老师,我这里有一家公司的账刚接过来,22年6月30日以前是事务所做的账,从今年7月开始我做账。我现在发现3月和6月,有2个账户的银行结息几毛钱没有入账?这情况怎么处理,我是把未记的利息做到7月,还是把3和6月的凭证拆开,新增利息的凭证,在重新结转到本年利润
优雅的柚子
于2022-10-20 11:41 发布 479次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
把3和6月的凭证拆开,新增利息的凭证,在重新结转到本年利润
2022-10-20 11:53:36

是的没错,一般是要的
2022-05-15 16:30:22

你好,什么叫借贷方都是负数,你余额是在哪方
2020-03-10 22:06:52

借财务费用-利息支出,贷银行存款
借本年利润,贷财务费用
借银行存款,借财务费用—利息收入,红字
结转,借本年利润,红字,贷财务费用,红字
2021-09-02 11:05:59

你好,需要结转到本年利润,冲减财务费用
2022-01-07 10:16:40
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