- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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借管理费用负数 借应交税费应交增值税进项税额
2022-10-18 11:29:29
您好,是的。您的理解非常正确。
2020-06-14 09:52:29
你好,如果是专票的话,不含税金额做成本
如果是普票的话,含税金额做成本
2021-06-24 21:02:34
你好,学员,这个可以直接抵扣了,
2022-03-01 21:28:00
这里是购进时已经抵扣,领用时不再做处理了
2022-03-01 21:30:02
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