我公司异地房产出租第二季度确认收入并进行了纳税申报,7月13日纳税时误填写了增值税预交表并交纳税金。三季度申报时,系统显示第二季度有未交应纳税额,而本期数又有预交税款。请问老师,怎样调整?

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于2022-10-18 10:57 发布 500次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-10-18 11:00
你好,去修改之前的增值税申报表。是一般纳税人还是小规模的?你应该修改7月13号的那个增值税申报表。
相关问题讨论
你好; 是的。 合计来报; 看你营业收入合计来报增值税的
2022-07-21 09:25:09
你好 ; 按照系统自动带出来的数据来报。 到时账上按你实际来处理。 差异走 营业外收支处理
2022-01-07 10:06:44
你好,去修改之前的增值税申报表。是一般纳税人还是小规模的?你应该修改7月13号的那个增值税申报表。
2022-10-18 11:00:01
你好 免税收入不在起征点之内 申报表填写45万销售额。 在免税额那一栏填入20万元。那么只针对剩下的25万元缴税。因为没有超过季度起征点30万元 所以不用交税
2023-10-16 21:41:12
你好,你是小规模还是一般纳税人,什么原因导致一季度的税二季度才交呢。
2022-07-12 11:20:03
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