4月份开专票是按3%开具才对的。然后我同事按1%开了,所以账上的未交增值税少了2%的税额,增值税申报表上是按3%交税了。做账的时候,就有2%的差额了,这样我要怎么调整呢
Five ????
于2022-10-15 13:27 发布 552次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论
你好,学员,
借主营业务收入
贷应交税费应交增值税
2022-10-15 13:28:35
你好,这个就是缴纳的税款可以申请退税的款项,
2020-07-14 14:18:18
你好,是增值税申报表的数据正确的,还是你账面数据是正确的?
2020-06-01 08:59:54
借:原材料
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
有多少留抵金额,报表上没有,直接就做这笔分录处理平账
2020-01-12 17:12:55
现在你申报的时候应补退税额就是25.33 现在申报就是6月税,你这个是5月?之前没有交?
2020-07-08 11:11:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


