送心意

邹邹老师

职称中级会计师,注册会计师,税务师

2022-10-14 01:48

你好,当初做的分录是借:管理费用—研发费用 贷:银行存款。所以现在借:银行存款 贷:以前年度损益调整

竹子 追问

2022-10-14 09:32

以前年度损益调整最后是调到利润分配-未分配利润是吗?

竹子 追问

2022-10-14 09:36

老师,我录入借:应付账款-50,贷:以前年度损益调整,提示我以前年度损益调整金额方向错误。

邹邹老师 解答

2022-10-14 11:40

对的,结转到利润分配。你先把这笔应付调到管理费用,再按照我说的分录做。

竹子 追问

2022-10-14 16:54

老师,麻烦帮我看一下这个是对的吗?为什么我调整完以后,未分配利润减少了呢、

邹邹老师 解答

2022-10-14 17:03

你好,第三笔分录不需要你单独做,期末结转的时候会结转的。

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相关问题讨论
你好,当初做的分录是借:管理费用—研发费用 贷:银行存款。所以现在借:银行存款 贷:以前年度损益调整
2022-10-14 01:48:26
您好,这个直接用未分配利润科目
2024-05-08 16:22:19
您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润 资产负债表与利润表只要符合这个勾稽关系就不需要调整。
2020-06-12 08:59:20
等会发给你,卡死了
2020-01-10 12:34:34
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