老师:我单位是自收自支事业单位,9月份我单位在税务局代开一张110万元的免税发票,填增值税及附加税费申报表时,税款计算应该填在本期应纳税额减征额栏还是填在本期免税额栏?麻烦老师了

k1
于2022-10-13 10:38 发布 478次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
这个是填在本期免税额栏
2022-10-13 10:45:01
你好,涉及增值税的业务可以去税局代开发票
2023-08-31 17:12:52
这个对于拨款不用企业所得税,对于经营收入这块需要交企业所得税
2019-05-23 10:04:21
同学,你好
嗯嗯,可以去申请
2024-02-27 10:55:01
是的,免增值税的一般纳税人能够到税务局开具发票。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第三十条规定,免增值税一般纳税人,不可在销售收入中扣减增值税,但是税务机关出具发票即可确认上面所收取的货物或者劳务交易费用。另外,这种情况下,也不需要一般纳税人在税务局开具一般纳税人增值税专用发票,税务局开具的发票即可满足纳税义务的要求。
拓展知识: 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,当免增值税一般纳税人购买商品或者劳务,增值税税款的计算来源是税务机关开具的发票金额,不是商品或者劳务应付金额。
2023-02-26 15:16:27
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