送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-06-23 18:01

我这样做可以吗?收到工程款的时候,借银行存款,贷预收账款-哪个项目,然后我们给别人都是先转给老板,老板私人再转给那个人的,然后再借预收账款,贷其他应付款 ,其他业务收入管理费,应交税金,然后给那个人的时候借其他应付款贷银行(后面这个银行是老板个人卡)有从公司户跟老板转往来款了

方老师 解答

2017-06-23 17:19

收到结算货款时 
借银行存款 贷其他应付款 
扣管理费用 及税金 
借其他应付款   贷主营业务收入   其他应收款-税金

方老师 解答

2017-06-23 18:08

可以。这样处理最后反映也是把差额转给挂靠人。

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相关问题讨论
你好,建议做到管理费用里面的。
2022-02-25 10:43:56
你好,这个固定的管理费用是不是后勤的,如果是的话不合理。
2022-03-09 17:41:29
不,这不是你的利润。根据你提供的数据,这个会计应当以4.46万元的开票金额作为工程结算收入,而0.67万元的施工材料费用作为成本,余下的部分是税金、管理费等费用。因此你可以计算出你的利润。
2023-03-15 11:51:34
额嗯,可以的,就那样做
2022-05-06 08:58:11
您好,分录:借:应付账款 100万 贷方 冲减相关损失科目 ,如果损失是费用支出形式的话,那就是借:相关费用科目 -100万
2024-04-13 18:00:08
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