送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-10-12 11:21

你好
借:应收账款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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相关问题讨论
你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
2020-07-08 17:18:56
你好,借 管理费用 贷 其他应付款/预付账款 支付时 借 其他应付款/预付账款 贷 银行存款 收到租赁发票,把发票放到支付的分录后面即可。
2020-07-14 10:35:24
那只能先计入预付账款
2015-09-30 13:49:14
你好 是办公租赁费吧?请问租赁费用在17、18、19年有没有做过暂估入费用?
2020-06-08 14:37:00
支付机械租赁费,没有收到发票 借 预付账款 贷银行存款
2019-08-23 17:08:35
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