老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

公司是做建筑工程的,有个挂靠老板来我这里挂靠,他的项目现在他跟甲方预借工程款300万,现在300万已经到我公司了,就直接转300万给他,那我的内帐怎么做分录,外帐又怎么做分录,麻烦老师了
答: 内帐 借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 外账 借;银行存款 贷;工程结算 借;其他应付款 贷;银行存款
建筑业,属于19年12月份的工程款,20年1月份才开票和收款,怎么做分录?
答: 您好 请问12月工程已经结束么 有没有暂估收入?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
建筑工程公司开工程款的发票怎么做分录?
答: 借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费







粤公网安备 44030502000945号



村姑 追问
2017-06-23 08:40
邹老师 解答
2017-06-23 08:42
村姑 追问
2017-06-23 08:45
邹老师 解答
2017-06-23 08:46