送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-10-08 11:50

您好,文化事业建设费的话,咱如果需要交纳的话,应该按照全部的含税额填写在那个应税收入里面。

大星1314 追问

2022-10-08 11:53

我就是不知道需不需要缴纳,文化事业建设费是跟着增值税走不缴纳,还是说全部填写在含税收入里?

李霞老师 解答

2022-10-08 11:54

您好,不是的,文化事业建设费跟增值税没有直接的关系,咱们要分开考虑。你这个文化事业建设费在发票上具体开的是什么,如果开的是广告费、广告制作费,这些是需要缴纳的,像别地的话一般不需要缴纳。

大星1314 追问

2022-10-08 11:57

在发票上开的是娱乐服务,KTV服务;因为是个体工商户定额征收,我查了下之前税局自动申报的报表,开票金额未达到定额的84000元,文化事业建设费的征收依据里面都是0,所以不太清楚需不需要填数据

李霞老师 解答

2022-10-08 12:00

你好这种情况不需要交纳的,所以填零就可以,直接填零就可以的,没问题的。

大星1314 追问

2022-10-08 12:04

所以我这个季度开票开超了也可以直接填0是吗?

李霞老师 解答

2022-10-08 12:11

跟超过没有关系,咱只要没有那些项目就不需要交纳的,所以填零就可以。

大星1314 追问

2022-10-08 12:11

KTV服务不需要交文化事业建设费?

李霞老师 解答

2022-10-08 12:15

你好,不需要的,因为从2016年5月1日开始,个人和个体工商户都不需要再缴纳文化事业建设费了。你可以去看一下2013年88号文件。

大星1314 追问

2022-10-08 12:40

2013年88号文件已经废止了,2016年60号文件里面是写了境内提供娱乐服务的单位和和人应按规定缴纳文化事业建设费

李霞老师 解答

2022-10-08 13:09

同学,按照这个政策的话,咱们是需要缴纳文化事业建设费的,按照含税额乘以3%。

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相关问题讨论
您好,文化事业建设费的话,咱如果需要交纳的话,应该按照全部的含税额填写在那个应税收入里面。
2022-10-08 11:50:09
同学你好,去年疫情期间那个免征政策是到2021年12月31日到期了的哈。现在有个 财税2016第60号文件:七、增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。
2022-04-08 19:22:29
是的没错,一般是这样的
2022-04-02 11:27:40
如果涉及到的话,也是需要缴纳的。
2022-04-11 16:31:46
一)《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税〔2016〕25号) ——第七条,增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。 (二)《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的补充通知》(财税〔2016〕60号)——第三条,未达到增值税起征点的缴纳义务人,免征文化事业建设费。 (三)《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》 (财税〔2019〕46号)——第一条 自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属中央收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征;对归属地方收入的文化事业建设费,在应缴费额50%的幅度内减征
2022-04-19 11:19:20
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