送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-10-05 10:32

你好,工地临时员工27913元工资未付
借:工程施工等科目,贷:其他应付款  

邹老师 解答

2022-10-05 10:36

你好,付款的时候
借:其他应付款,贷:银行存款 

邹老师 解答

2022-10-05 10:46

你好,是各个老板垫付
借:其他应付款,贷:其他应付款—老板 

优雅的柚子 追问

2022-10-05 10:36

谢谢老师,付款的时候怎么做呢

优雅的柚子 追问

2022-10-05 10:45

谢谢老师,我没有说清楚,银行没有钱,都是各个老板垫付。我们现在所以支出都记在其他应付款中的个老板头上。也是这么记账的吗

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相关问题讨论
你好,工地临时员工27913元工资未付 借:工程施工等科目,贷:其他应付款  
2022-10-05 10:32:31
你好,学员 借管理费用 贷银行存款 应交个人所得税
2022-02-12 10:40:04
借成本费用相关科目-劳务费,贷银行存款,应交税费。
2020-06-19 16:04:26
同学你好 这个有发票吗
2022-03-04 14:10:45
这些人需要按照劳务费申报个税,开发票。
2022-04-03 19:16:05
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