老师,讲义是要下截自己打出来,还是有得买? 问
自己下载打印的哦 答
老师您好,我们邀请专家来参加会议,需要付专家咨询 问
是的,需要开票按劳务报酬申报个税 答
老师,请问开业务提成的人不是公司的员工是和老板 问
你好。那打款也需要给单位对的,不是个人不需要代扣代缴 答
老师,请问申请发票额度怎么操作? 问
【我要办税】-【税务数字账户】-【发票业务】-【发票额度调整申请】-【新增申请】 答
请问老师,填列增值税申报表的时候出现这个提示,是 问
可以直接提交,不用担心。 系统提示是 “自检” 不是 “拦截” 你的申报表填报完全正确: 第 1 栏(按适用税率计税销售额):填了 61,232.08 元。 第 2、3 栏(应税货物 / 劳务销售额):保持 0.00。 为什么旅游业是这样? 旅游业属于现代服务业,适用一般计税方法(税率 6%),但不属于 “应税货物” 或 “应税劳务”。 第 1 栏包含所有适用税率的销售额,包括服务。 第 2、3 栏是专门给货物、加工修理修配劳务用的,所以填 0。 操作建议 点击确认,直接提交申报即可。系统的提示只是例行提醒,你的数据填报逻辑完全符合旅游业的申报规则。 答

老项目来了成本发票的话,已备案来的也是普票,这个款是只能往发票上的单位汇还是可以往老板私人户头上汇呢?(发票是补开的,货款也早付完了)
答: 您好!严格来说公司的收入支出都只能往公司汇
老师你好!我发现有几张发票是去年11月的普票当时只做了支付货款,没做进成本的这个票还可以在今年的账里体现吗
答: 现在就补做分录 借库存商品 贷应付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
做库存表时,货款的成本发票,刚开始时单价高,后来单价低,导致最后数量仍有那么多,但是金额是负的,怎么办
答: 你好,这个要看是因为市场原因,还是渠道拿货原因,还要考虑你们发出存货的计算方法







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