送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-21 15:41

你好,登记在应交税费的待抵扣进项税额明细的借方就是了

天天向上 追问

2017-06-21 15:48

比如我上面销项7万,进项5.5万,实际要缴纳1.5万的增值税.但我入了待认证进项税2万,余额变成负了,这时我的应交税金余额要写什么?

邹老师 解答

2017-06-21 15:49

你好,需要填写0.5万的

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相关问题讨论
你好,登记在应交税费的待抵扣进项税额明细的借方就是了
2017-06-21 15:41:36
不可以的 做调整分录 借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
你好,按发票入账,超过的金额计入应付账款核算
2016-12-05 14:43:15
你好,不需要,费用汇总,进项汇总就可以了
2016-06-20 10:38:20
1、是的,要及时入账的 2、没有认证的进项,是要计入应交税费--待认证进项税额科目核算。
2019-09-20 09:18:32
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