老师,给员工的月饼开的专票怎么做账?

优雅的柚子
于2022-09-29 16:53 发布 670次浏览
- 送心意
晓宁老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,直接选择不抵扣勾选这个选项,价税合计做账。
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2022-09-29 16:54:23
你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-11 14:52:12
你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
2018-09-12 17:11:26
1、采购月饼
借:库存商品
应交税费—应交增值税(进项税额) 如果可以抵扣
贷:银行存款
2、赠送客户
借:管理费用/销售费用—业务招待费
贷:库存商品
应交税费—应交增值税(销项税额)
一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。
3、发放给员工
借:管理费用/销售费用等
贷:应付职工薪酬—员工福利费
借:应付职工薪酬—员工福利费
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税转出)如果取得专票
注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。
赠送按偶然所得申报个税,员工计入工资总额申报个税
2024-10-08 16:56:48
你好,这个借管理费用福利费,贷应付职工薪酬,非货币性福利。
然后再借应付职工薪酬,非货币性福利贷,银行存款。
2024-04-01 15:33:48
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