老师,整个业务分录怎么连接起来 问
借销售费用 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 借银行存款 贷其他应付款 答
老师好,麻烦帮我看下呗,就是个体户的老板,发现有一 问
你好,肯定有劳动合同,需要解除才可以的上传这个资料 答
老师,公司支付长期借款利息,正确分录是:借方:应付利 问
跨年了就不能直接冲了,要调整利润分配 借:应付利息 贷;利润分配-未分配利润 答
老师,这个填在哪一行?没超30万,小规模 问
那么换算为不含税税收入跟普票合计填报 答
老师,开票劳务*人工费 需要缴纳印花税吗,如果缴纳 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

盛荣集团10月份发生以下几笔业务:1)2日,销售A产品一批,价款45 000元,货已发,款未收;2)5日,转账收妥长江公司预付的货款50 000元;3)8日,申报上月应缴纳的税费7000元,并转账交妥;4)10日,购入材料一批,价税合计80 000元,上月已付定金60 000元,余款20 000元转账付讫;5)12日,转账支付9月份的水电费7 000元;6)15日,张三报销差旅费,总费用3 000元,上月出差前预借4 000元,现退回1 000元,出纳收讫;7)18日,销售A产品一批,价款100 000元,上月预收80 000元,余款20 000元本次转账收讫;8)20日,转账支付本季度房租90 000元;9)25日,与创新广告公司签订宣传项目合同,总费用20 000元;10)28日,购买明年的财产保险30 000元,转账付讫。要求:请分别用权责发生制和收付实现制确认本单位10月份的收入和费用。
答: 你好 权责发生制 收入=45 000%2B100 000 费用=80 000%2B3 000%2B90 000/3%2B20 000 收付实现制 收入=50 000%2B20 000 费用=7000%2B20 000%2B7 000—1 000%2B90 000%2B30 000
1.(计第顾)盛荣集团10月份发生以下几笔业务:1)2日,销售A产品一批,价款45000元,货已发,款未收;2)5日,转账收妥长江公司预付的货款50000元;3)8日,申报上月应缴纳的税费7000元,并转账交妥;4)10日,购入材料一批,价税合计80000元,上月已付定金60000元,余款20000元转账付讫;5)12日,转账支付9月份的水电费7000元;6)15日,张三报销差旅费,总费用3000元,上月出差前预借4000元,现退回1000元,出纳收讫;7)18日,销售A产品一批,价款100000元,上月预收80000元,余款20000元本次转账收讫;8)20日,转账支付本季度房租90000元;9)25日,与创新广告公司签订宣传项目合同,总费用20000元;10)28日,购买明年的财产保险30000元,转账付讫。要求:请分别用权责发生制和收付实现制确认本单位10月份的收入和费用。(需写出计算过程)
答: 权责发生制 收入、45000%2B100000 费用、80000%2B3000%2B30000%2B20000 收付实现制 收入5000%2B1000%2B20000 费用7000%2B20000%2B7000%2B90000%2B30000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
盛荣集团10月份发生以下几笔业务:1) 2日,销售A产品一批,价款45 000元,货已发,款未收;2)5日,转账收妥长江公司预付的货款50000元;3)8日,申报上月应缴纳的税费7000元,并转账交妥;4) 10日,购入材料一批,价税合计80000元,上月已付定金60000元,余款20000元转账付讫;5) 12日,转账支付9月份的水电费7000元;6) 15日,张三报销差旅费,总费用3000元,上月出差前预借4000元,现退回1000元,出纳收讫:7) 18日, 销售A产品一批,价款100 000元,上月预收80 000元,余款20 000元本次转账收讫;8)20日,转账支付本季度房租90000元;9) 25日,与创新广告公司签订宣传项目合同,总费用20 000元;10)28日,购买明年的财产保险30 000元,转账付讫分别写出权责发生制和收付实现制的收入和费用
答: 你好 权责发生制 收入=45 000%2B100 000 费用=80000%2B3000%2B90000/3%2B20 000 收付实现制 收入=50000%2B20 000 费用=7000%2B20000%2B7000—1000%2B90000%2B20 000%2B30 000







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