老师,这个可以算出来他月工资多少吗? 问
你好,你可以查看申报明细,这样算不出来 答
请问以前的会计前2个月都没结转研发支出,我这个月 问
同学,你好 这个月结转研发支出 答
老师 公司进来一批红酒收到发票是进口消费税专用 问
借:库存商品 — 红酒 1030 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)120(一般纳税人可抵扣,小规模计入库存商品) 贷:应付账款 / 银行存款 1150 答
老师,进货的时候全款,然后销货的时候会核销额度回 问
借库存商品 贷预付账款 答
老师你好,我的帐面应收贷方说余额有60万,十多年前 问
你好,只要开局过的发票电子税务局可以查询现在 答


老师您好:如果是一般纳税人购入固定资产时的会计分录是:借固定资产 应交增值税 贷银行存款
答: 您好 一般纳税人购入固定资产收到专票并付款 这样写分录正确的
购买叉车做固定资产会计分录借固定资产47345.13应交税费-应交增值税进项税额6154.87贷银行存款53500。四年计提折旧,那么计提折旧时怎么计算才知道一个计提多少折旧?怎么写会计分录?
答: 同学你好 这个就是不含税固定资产的金额除以折旧总月数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们是一般纳税人固定资产有一辆厢货,进项税也已经抵扣,我们上个月转卖给别的公司2万元,现在6月份计提完折旧以后,账面的固定资产是119734.52元、累计折旧是45354元,1、借:固定资产清理74380.52 累计折旧45354 贷:固定资产119734.522、借:固定资产清理20000 贷:应交税费-应交增值税2600 借:银行存款20000 贷:固定资产清理200003、缴纳增值税时 借:应交税费-应交增值税2600 贷:银行存款2600
答: 您好 请问您有什么疑问










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