支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答
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老师有些供应商跟我们送货的同时,又跟我们买其他原材料,我们对帐的时候直接减掉他们购买的原材料作为对帐数,然后按这个数开票,这种行为可以的吗
如果我们购买购买原材料的单价是60元/吨,但是供应商开票按照单价30元/吨,那么开票的数量肯定会比我们时间购买的数量多得多,请问这样会有问题吗?
A公司挂靠B公司做项目,购材料的时候应该A把钱转给B公司,但是现在是C公司把钱转给B公司,B公司在把钱转给各个供应商!这样的话,老师请问这个C公司转给B公司的钱在B公司账上怎么平啊?
供应商购买原材料花8个点,然后供应商说得给加到11%了,她说材料商给他们8%然后他们还得在加上3个点,这种加税点的算法对不


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