送心意

玲老师

职称会计师

2022-09-23 10:18

可以的做帐是按实际发生。

桔子 追问

2022-09-23 10:22

做什么科目呢?

玲老师 解答

2022-09-23 10:28

借管理费用等福利费贷应付职工薪酬。

桔子 追问

2022-09-23 10:53

能做:借管理费用---办公费,货:银存  吗?不明白为什么要进职工薪酬,发票的名称是公司名

玲老师 解答

2022-09-23 10:55

。需要通过应付职工薪酬发票是单。发票是单位名称。

上传图片  
相关问题讨论
可以的做帐是按实际发生。
2022-09-23 10:18:42
你好,这个你是直接支付给劳务派遣公司的,还是直接给劳务派遣员工的呢
2022-01-12 09:45:32
是的是的,是这么做的。
2022-12-09 14:06:32
你好,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费, 贷银行存款做福利费就可以的 需要按工资合并到工资一块算个税, 有发票的按工资的14%抵扣所得税。
2022-07-28 17:24:41
那个计入非货币福利,进项转出,这个有限额不能超过薪资的14%
2024-08-23 14:49:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...