送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-09-23 09:32

借应收账款11300
贷主营业务收入10000
应交税费应交增值税销项税1300

借银行存款11000
财务费用300
贷应收账款11300

借银行存款11300
贷应收账款11300

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2022-09-23 09:32:11
借应收 贷主营业务收入 贷销项 借应交税费 贷银行存款
2022-07-12 12:00:29
同学你好, 借:银行存款 20600 财务费用 2000 贷:主营业务收入 20000 应交税金-应交增值税(销项税额)2600 现金折扣如果是在10天内付款按收入的2%计入当期损益
2022-03-15 16:52:28
实际收到的金额=30000*1+13%=33900*(1-2%)=3322元实际收到的
2022-04-03 15:01:46
你好同学,这个凭证倒是没有问题的,但是计提和交纳不应该是在一个月里,比如说第二个季度吧,我们是六月份计提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
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