- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好!借其他应收款 贷银行存款
借现金 贷其他应收款
2017-06-19 10:44:55

企业给你的还是个人给的
进来和出去是一个吗
2019-10-15 18:36:26

同学你好,分录如下:
借:应付职工薪酬 50942
贷:银行存款 50174
其他应付款-社保 768
2017-05-05 16:00:05

现金余额多了20万是不是
2019-08-27 16:09:05

对于加计抵减是没有计提分录
实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。
2019-08-27 10:51:30
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