老师,您好!我公司股东分红,除了分红协议还需要准备 问
有分红协议即可,若是分红给个人股东,还需要代扣代缴个税 答
老师好,发票是我公司开给一个公司,收款对方直接私 问
直接做银行存款就行,不需要另外处理 答
技术服务发票可不可以给咨询公司做进项发票 问
可以给咨询公司做进项发票。 答
请问孵鳝鱼苗的农业公司属于免税吗 问
是的,免增值税和所得税 答
发票来源为增值税发票管理系统,是不是代表对方开 问
不一定的,只是说明是该系统开具的发票 答

业务招待费5万销售额1700万税前能列支多少
答: 你好,企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。发生额60%就是3万,收入的5‰就是8.5万,所以按3万扣除。
业务招待费,差旅费必须都要列支到管理费用吗?还是可以销售部门的招待列支到销售费用,销售部门的差旅列支到销售费用?
答: 你好,是的,这个是可以放到销售费用里面的。如果你们公司有研发支出,还可以放到研发费用里面的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果年销售额是1000000元,招待费是一万元,怎么计算根据这个图的意思,可以扣除的招待费是多少钱?看这个图没明白具体用数字计算?发不出去图,说一下吧,就是业务招待费只允许税前列支60%,最高不能超过当年销售额千分之五,假如上面说的这个数,那怎么计算,
答: 发生额60%就是6000 收入的千分之五就是5000,按5000扣除,纳税调整增加应纳税所得额5000

