老师,我想请教下,我们3月份缴纳去年11月缓交的增值税及附加税,那么申报表应该在哪里体现缴纳十一月的税呢(是4月报所属期3月,还是5月报所属期4月申报表)

优雅的柚子
于2022-09-16 14:44 发布 866次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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借:应收账款 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-08-07 15:31:20
你好,增值税减免了,那么附加税费就不需要再交了
2023-07-12 11:29:15
您好,你们是留抵退税是吧?这样的话需要填写进项税转出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值税 正常记在应收账款里,按含税金额开发票
附加税对方给的记营业外收入
2022-03-08 19:45:44
附加税按减去金税盘之后的交就可以
你填写11091.49
2019-07-03 12:04:34
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