老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

老师好!空调直接记管理费用和银行存款分录,那账面就没有固定资产了,借固定资产 贷银行存款借管理费用 累计折旧这样对吗?
答: 你好,你做固定资产,你的分录对的。
一笔固定资产,当时买入时入了管理费用,现要调整为资产,应该怎么做分录?(跨年了,当时做帐写的是 借:管理费用,贷:银行存款)
答: 你好 冲借方以前年度损益 负数贷方银行负数 借方未分配利润负数贷方以前年度损益负数 然后做 借方固定资产贷方银行 补计提折旧 借方以前年度损益贷方累计折旧借方未分配利润贷方以前年度损益
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
新税法规定,5000元以下固定资产可以一次计入当期费用,不用按年提旧。但还是想在账上反映一下固定资产,可不可以在购入固定资产当月这样做分录:借:固定资产 3000 贷:银行存款3000,同时借:管理费用-折旧 3000贷:累积折旧3000
答: 借:固定资产 3000 贷:银行存款3000, 同时 借:管理费用——折旧 3000 贷:累计折旧3000








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天边一朵云 追问
2017-06-18 14:56
天边一朵云 追问
2017-06-18 15:03
李爱文老师 解答
2017-06-18 14:31
李爱文老师 解答
2017-06-18 14:47
李爱文老师 解答
2017-06-18 14:58
李爱文老师 解答
2017-06-18 15:05