- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-03-15 09:58
你好 冲借方以前年度损益 负数贷方银行负数 借方未分配利润负数贷方以前年度损益负数 然后做 借方固定资产贷方银行 补计提折旧 借方以前年度损益贷方累计折旧借方未分配利润贷方以前年度损益
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你好,你做固定资产,你的分录对的。
2021-01-05 20:56:07

你好 冲借方以前年度损益 负数贷方银行负数 借方未分配利润负数贷方以前年度损益负数 然后做 借方固定资产贷方银行 补计提折旧 借方以前年度损益贷方累计折旧借方未分配利润贷方以前年度损益
2019-03-15 09:58:43

借:固定资产 3000
贷:银行存款3000,
同时
借:管理费用——折旧 3000
贷:累计折旧3000
2017-06-18 14:31:53

分录可以这么做,你没卖固定资产当然一直有这个电脑
2019-05-17 20:41:06

你好
可以的!(但如果你是上市公司或社会公众公司除外)
2020-01-16 13:41:21
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