送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-17 18:43

老师,实收资本是300万,内账是不是也要录入的,如果录入了又不平了,不平的部分挂其他应付款后期怎么平账

上善若水 追问

2017-06-17 18:58

老师,其他应付款是挂的虚拟的,到时候还钱会不会有问题

上善若水 追问

2017-06-17 19:26

老师,如果现在进货了不付款,期初新建应付款贷方,然后付款冲销可以吗

王雁鸣老师 解答

2017-06-17 18:37

您好,按此金额,对应记入实收资本,或者其他应付款。

王雁鸣老师 解答

2017-06-17 18:45

您好,是的,内账也一样的,如果挂其他应付款的话,以后有钱了就还回去,来平账的。

王雁鸣老师 解答

2017-06-17 20:09

您好,不会有问题的,可以把现金取出去给老板啊。那样建应付款也行。

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相关问题讨论
您好,按此金额,对应记入实收资本,或者其他应付款。
2017-06-17 18:37:28
你好; 你期初建账的数据 不对吗? 检查下库存商品 明细账   
2021-12-07 16:37:40
您好 您库存商品是购入的还是自己生产的
2019-09-01 20:31:58
就是提供的材料成本+对方发生的加工费
2017-08-18 11:14:08
您好,因为科目已经使用了 。
2017-06-30 17:59:00
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