送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-17 18:43

老师,实收资本是300万,内账是不是也要录入的,如果录入了又不平了,不平的部分挂其他应付款后期怎么平账

上善若水 追问

2017-06-17 18:58

老师,其他应付款是挂的虚拟的,到时候还钱会不会有问题

上善若水 追问

2017-06-17 19:26

老师,如果现在进货了不付款,期初新建应付款贷方,然后付款冲销可以吗

王雁鸣老师 解答

2017-06-17 18:37

您好,按此金额,对应记入实收资本,或者其他应付款。

王雁鸣老师 解答

2017-06-17 18:45

您好,是的,内账也一样的,如果挂其他应付款的话,以后有钱了就还回去,来平账的。

王雁鸣老师 解答

2017-06-17 20:09

您好,不会有问题的,可以把现金取出去给老板啊。那样建应付款也行。

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