请问老师,我们是高新技术企业, 想问下有关于税前扣除的问题, 请问假如我们1月至9月收入500万, 成本300万, 管理费用50万, 研发支出费用化支出100万, 请问老师,我们所得税最后按多少钱缴纳呢?500-300-50=150万, 那费用化的研发支出如何税前扣除呢?

养猫专业户
于2022-09-14 18:01 发布 646次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-09-14 18:08
等于是老师我们研发支出的100万, 最后可以直接税前扣除175万是吗? 请问老师, 这个税前扣除是第三季度的所得税报表里才能填写吗?
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等于是老师我们研发支出的100万, 最后可以直接税前扣除175万是吗? 请问老师, 这个税前扣除是第三季度的所得税报表里才能填写吗?
2022-09-14 18:08:04
你好,你可以看下财税2015 119号文件
2024-07-13 09:42:20
同学你好
这个可以的
2022-05-23 14:37:59
你好; 高新企业要做研发明细台账的。 要写三级科目的
2022-03-02 17:29:19
你好,需要有相关费用发票,工资表等作为附件。
2022-05-05 08:41:46
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