送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-14 13:46

借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的,借管理费用应交税费、应交增值税进项贷银行存款。

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相关问题讨论
借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的,借管理费用应交税费、应交增值税进项贷银行存款。
2022-09-14 13:46:41
首先,您需要了解一下专用发票的定义和使用方法,专用发票是指发票内容明细比较复杂,无法用普通发票代替,且只能在特定地区使用的发票。如果您是2021年12月付款,则您可以在2020年底前凭借专用发票申请抵税。抵税的方法是,您可以在纳税申报表上写上您的发票编号,发票金额,发票日期,以及您的税收编码,然后把抵扣的金额扣除,以减少您的应纳税额。
2023-03-13 11:58:57
您好 实际发生当月没有收到发票 应该暂估入账
2022-05-12 15:14:08
你好;  收到发票 ; 发票与你 上月分录金额一致; 直接把发票付上月凭证后面即可  
2022-08-29 15:07:09
借管理费用贷银行存款 发票到了借其他应付款借管理费用负数 普票借管理费用贷其他应付款 专票借管理费用 进项 贷其他应付款 管理费用二级科目办公费
2021-04-30 21:03:07
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