销项专用发票一张里面开了销售产品的13%税,同时也有开了6%技术服务费,在申报税时,录入销项税时,6%的技术服务费怎么录入不了呢?
Mandy
于2022-09-14 12:57 发布 563次浏览

- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-09-14 13:07
6%在服务里面选择不是在货物。
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您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06

同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24

你好,信息咨询的可以。
2022-06-28 14:17:06

你好差额纳税的要填写不是就不填写
2023-05-12 23:00:28

你好 你们实际业务是技术服务费 就应该开 *信息技术服务*技术服务费 可以开
2020-06-03 09:48:59
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