上期分录 我增加了两个凭证,1借 其他应付2124 贷 主营收入1880 应交销项 244 , 2。借 主营收入 1880 贷 本年利润 1880,其他 都没做,之后我想问我该做啥分录月末结转,还有报表咋改?
美多
于2022-09-13 14:06 发布 681次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-09-13 14:18
同学你好
借本年利润
贷利润分配未分配利润
你的成本呢
相关问题讨论

老师,我是按照每月本年利润的借贷数统计的,就跟利润表
2022-01-17 12:17:20

你好,你本年利润 结转到利润分配——未分配利润是每个月都做一次,还是年底才结转一次?
2020-01-13 18:11:37

老师,你好,结转的金额是本年累计金额吗
2019-01-11 10:00:43

对,最后先结转损益,然后再转到本年利润里面。
2023-06-15 09:32:06

借本年利润
贷利润分配未分配利润,
如果是亏损的,借利润分配未分配利润
贷本年利润
2022-06-14 16:26:19
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美多 追问
2022-09-13 14:28
朴老师 解答
2022-09-13 14:36