送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-12 10:22

你好
之前的分录怎么做的?

学堂用户x9dsaw 追问

2022-09-12 10:30

就是这样做的

郭老师 解答

2022-09-12 10:35

借、应收账款、负数
其他应收款
贷、主营业务收入、负数

学堂用户x9dsaw 追问

2022-09-12 10:39

应收账款挂开发公司的吗

郭老师 解答

2022-09-12 10:40

对的,是的,是这么做的。

学堂用户x9dsaw 追问

2022-09-12 10:43

应收账款-3000,其他应收款3000.主营业收入-600

学堂用户x9dsaw 追问

2022-09-12 10:45

这样吗对吗

郭老师 解答

2022-09-12 10:46

对的,是的,是这么做的。

学堂用户x9dsaw 追问

2022-09-12 10:47

谢谢老师

郭老师 解答

2022-09-12 10:48

不用客气,周末愉快

郭老师 解答

2022-09-12 10:48

这个其他应收款应该是2400。

学堂用户x9dsaw 追问

2022-09-12 10:49

我之前是2400,但是保存的时候显示借贷不平衡

郭老师 解答

2022-09-12 10:50

你现在才不平衡嘞,现在借方0
贷方是负数600。

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相关问题讨论
你好 之前的分录怎么做的?
2022-09-12 10:22:48
您好,原来的分录不变,金额负数,摘要,写红冲拿笔业务
2020-07-03 10:33:52
你好,同学,这个需要看情况,如果对方已经入账,客户手里的就不会退给你,你就只有记账联
2019-11-25 23:50:57
你好,销项红冲发票是这样做分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-12-13 12:12:06
你好,你们是什么会计准则
2020-05-22 18:16:16
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