送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-16 15:38

你好,冲销暂估,根据取得的发票入账

Zt 追问

2017-06-16 15:41

但是上个月暂估的商品都卖出去了,暂估的价格作为了我的成本,这个月怎么调整

邹老师 解答

2017-06-16 15:42

根据发票冲销暂估 
借;应付账款-暂估   贷;库存商品或原材料 
根据发票入账 
借;库存商品或原材料   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目

上传图片  
相关问题讨论
你好,冲销暂估,根据取得的发票入账
2017-06-16 15:38:04
你好 是财务软件的话 应该是系统问题 正常的话你输入单价和数量 不会减少单价的
2019-06-26 18:00:23
是的,按实际成本入账吧
2017-08-02 16:09:04
您好同学 一般是月底用加权平均法来计算的 。
2019-10-09 12:52:07
您好 库存商品发放员工福利,如果该库存商品是外购的,则: 借:管理费用(或生产成本、制造费用、销售费用等科目)-福利费 (含转出的进项税) 贷:应付职工薪酬---非货币性福利 借:应付职工薪酬---非货币性福利 贷:库存商品 应交税费---应交增值税-进项税额转出 库存商品发放员工福利,如果该库存商品是自产的或委托加工的,则应视同销售: 借:管理费用(或生产成本、制造费用、销售费用等科目)-福利费 贷:应付职工薪酬---非货币性福利 借:应付职工薪酬---非货币性福利 贷:主营业务收入   应交税费---应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-07-16 14:53:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...