老师,免增值税这部分计入营业外收入的话那不是所得税我就会多交,可以购进的时候不抵扣进项,免税的销售的时候直接计主营业务收入—蔬菜不?

实操学堂
于2022-09-08 16:59 发布 911次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-09-08 17:01
同学你好
对的
是这样的
计入主营业务收入
相关问题讨论
你好,计提出增值税就可以,所得税多缴纳了一点,就是增值税的25
2019-03-09 15:26:18
你好,不对。
营业成本,不包括期间费用
利润总额=营业收入—营业成本—税金及附加—期间费用等%2B营业外收入—营业外支出
2023-07-17 11:22:08
您好,是季末才 转到营业外收入,因为到季末才知道我们会不会超30万
2024-03-25 10:07:42
计入营业外收入,不交增值税和附加。
2023-11-15 10:54:40
同学你好,
发票的不含税金额 计入 主营业务收入
税局免的税额 计入 营业外收入
2024-11-26 13:51:00
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