(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

老师您好,我做的是珠宝行业琥珀蜜蜡,因为客户需求珠宝增值税专用发票13个点的。所以我注册了个公司。 假设我卖给了客户100000的货品。 我的利润最多也就20000 可是怎么证明呢?
答: 你好 利润=收入-成本-费用 咱的成本多少?费用多少?
买进是117元含税(增值税专用发票17%),卖出去150元,给人家开票票面金额为140*17%(因为业务是别人的要提走一部分利润),那么我要交的税是多少,合计利润是多少?
答: 您好,要交的税是,140*17%/(1+17%)-17=3.34,您的利润是,140/(1+17%)-100=19.66
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老板弄了一份混合油的增值税专用发票,70.85吨,单价2530元/吨,金额179250.5元,让当月认证了这张发票,再把这张发票开给另一个客户,开成单价2550元/吨,相当于多开1417元,多开的这部分扣除税等,影响企业利润有多少,怎么算呢?
答: 您好!这个确定不了,因为税率有的地方不同。你当做1417就差不多了。因为总的金额都只有这么多,差额也不会差很多,








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