用友u8应收模块预收冲应收因为收款是美元,由于汇率差问题,预收款比应收款少怎么才能把那张发票冲销完
奶瓶
于2017-06-15 16:11 发布 2112次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

将差额计入“财务费用——汇兑损益”科目处理
2017-06-15 17:28:20

你好,不同名称不能冲销
录入错了进入修改,然后保存就是了
2017-06-15 14:19:25

根据企业会计准则,对于外币交易,在资产负债表日和业务发生日,外币货币性项目应采用当日即期汇率折算。所以在 11 月出口业务发生进行预收冲应收时,贷方预收账款和借方应收账款都应使用 11 月的汇率。
2024-11-27 13:40:00

红票对冲,拿客户往来中的来说,是和这个客户有应收业务,但是该客户又有退货业务,按正常核销的话,必须针对该客户收款核销应收,也付款核销客户的退货业务,红票对冲就是把两边同时减少,再有核销的话只核销对冲余下的金额。具体操作建议你咨询下售后服务商
2017-01-19 09:43:53

你好,借银行存款,贷应收账款,后面拿应付账款去冲
2019-11-13 11:31:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息